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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4521 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Equip.Mat.Perman.Patrulha Agricola-Plantadeira
Conta de Despesa: 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS
Natureza da despesa: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS MECANIZADA
Fonte de Recurso: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-MAPA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO SEMEADOURA/ADUBADOURA DE ARRASTO PARA CULTURAS DE VERÃO CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 PROCESSO Nº 005/2019 CONTRATO Nº 019/2019 CONVÊNIO Nº 871085/2018 CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.106-87/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2744/2019 REQUISIÇÃO Nº 60592 0,00 41.408,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 AQUISIÇÃO SEMEADOURA/ADUBADOURA DE ARRASTO PARA CULTURAS DE VERÃO CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 PROCESSO Nº 005/2019 CONTRATO Nº 019/2019 CONVÊNIO Nº 871085/2018 CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.106-87/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2744/2019 REQUISIÇÃO Nº 60592 41.408,76
05/07/2019 AQUISIÇÃO SEMEADOURA/ADUBADOURA DE ARRASTO PARA CULTURAS DE VERÃO CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 PROCESSO Nº 005/2019 CONTRATO Nº 019/2019 CONVÊNIO Nº 871085/2018 CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.106-87/2018 CFE PARTE DA DANFE Nº 1/5350 ORDEM DE COMPRA Nº 2744/2019 REQUISIÇÃO Nº 60592 41.408,76
25/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2019 CONFIAGRO AGRO COMERCIAL LTDA - 365 41.408,76
TOTAL 41.408,76 41.408,76 41.408,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.