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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4740 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019 PROCESSO 14/2019 ATA Nº 14/2019 REQUISIÇÃO Nº 60497 ORDEM COMPRA Nº 2932 0,00 213,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019 PROCESSO 14/2019 ATA Nº 14/2019 REQUISIÇÃO Nº 60497 ORDEM COMPRA Nº 2932 213,90
24/06/2019 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019 PROCESSO 14/2019 ATA Nº 14/2019 REQUISIÇÃO Nº 60497 ORDEM COMPRA Nº 2932 CFE DANFE Nº 001/320 213,90
10/07/2019 Pagamento de Empenho 4740/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 213,90
TOTAL 213,90 213,90 213,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.