Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4740 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019 PROCESSO 14/2019 ATA Nº 14/2019 REQUISIÇÃO
Nº 60497 ORDEM COMPRA Nº 2932 |
0,00 |
213,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
PRÉVIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019 PROCESSO 14/2019 ATA Nº 14/2019 REQUISIÇÃO
Nº 60497 ORDEM COMPRA Nº 2932 |
213,90 |
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24/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2019 PROCESSO 14/2019 ATA Nº 14/2019 REQUISIÇÃO Nº 60497 ORDEM COMPRA Nº 2932 CFE DANFE Nº 001/320 |
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213,90 |
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10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4740/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,90 |
TOTAL |
213,90 |
213,90 |
213,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.