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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4757 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA CALÇADA DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITUTA MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2951 REQUISIÇÃO Nº 62790 107,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA CALÇADA DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITUTA MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2951 REQUISIÇÃO Nº 62790 107,88
07/06/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 129385 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA CALÇADA DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITUTA MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2951 REQUISIÇÃO Nº 62790 107,88
13/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4757/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 107,88
TOTAL 107,88 107,88 107,88
SALDO A PAGAR 0,00