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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI-EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Equipam.Mat.Perman.Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS
Natureza da despesa: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS MECANIZADA
Fonte de Recurso: ALIENAÇÃO RV - LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL - PÁ CARREGADEIRA NOVA COM RODAS CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 PROCESSO 019/2019 CONTRATO 023/2019 E CONTRATO REPASSE Nº 882448/2018 - MAPA REF. ORDEM COMPRA Nº 2969 - CONTRAPARTIDA - 0,00 16.964,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL - PÁ CARREGADEIRA NOVA COM RODAS CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 PROCESSO 019/2019 CONTRATO 023/2019 E CONTRATO REPASSE Nº 882448/2018 - MAPA REF. ORDEM COMPRA Nº 2969 - CONTRAPARTIDA - 16.964,77
09/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/719 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INTEGRAR A PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL - PÁ CARREGADEIRA NOVA COM RODAS CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 PROCESSO 019/2019 CONTRATO 023/2019 E CONTRATO REPASSE Nº 882448/2018 - MAPA REF. ORDEM COMPRA Nº 2969 - CONTRAPARTIDA - 16.964,77
15/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2019 BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI-EPP - 33060 16.964,77
TOTAL 16.964,77 16.964,77 16.964,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.