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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5013 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 63014 ORDEM COMPRA Nº 3192/2019 20,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 63014 ORDEM COMPRA Nº 3192/2019 20,85
26/06/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 63014 ORDEM COMPRA Nº 3192/2019 DANFE Nº 129531 20,85
26/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 20,85
TOTAL 20,85 20,85 20,85
SALDO A PAGAR 0,00