| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5375 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 1/2019 PROCESS0 1/2019 ATA 5/2019 ORDEM COMPRA Nº 3313 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 347,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 1/2019 PROCESS0 1/2019 ATA 5/2019 ORDEM COMPRA Nº 3313 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 347,30 | ||
| 01/07/2019 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/335; | 347,30 | ||
| 16/08/2019 | Pagamento de Empenho 5375/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 347,30 | ||
| TOTAL | 347,30 | 347,30 | 347,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||