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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5399 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRÉ LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 1/2019 PROCESS0 1/2019 ATA 5/2019 ORDEM COMPRA Nº 3312 REQUISIÇÃO Nº 60497 589,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRÉ LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 1/2019 PROCESS0 1/2019 ATA 5/2019 ORDEM COMPRA Nº 3312 REQUISIÇÃO Nº 60497 589,90
03/07/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRÉ LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 1/2019 PROCESS0 1/2019 ATA 5/2019 ORDEM COMPRA Nº 3312 REQUISIÇÃO Nº 60497 DANFE Nº 001/336 589,90
16/08/2019 Pagamento de Empenho 5399/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 589,90
TOTAL 589,90 589,90 589,90
SALDO A PAGAR 0,00