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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5413 Data de lançamento: 27/06/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJETO ACONCHEGO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA 05/2019 REQ.60497 ORDEM DE COMPRA Nº 3345 18,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2019 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJETO ACONCHEGO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA 05/2019 REQ.60497 ORDEM DE COMPRA Nº 3345 18,05
10/07/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJETO ACONCHEGO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA 05/2019 REQ.60497 ORDEM DE COMPRA Nº 3345 DANFE Nº 001/333 18,05
05/08/2019 Pagamento de Empenho 5413/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18,05
TOTAL 18,05 18,05 18,05
SALDO A PAGAR 0,00