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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5493 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Obras de Infraestrutura Urbana
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: CONTRATO Nº 032/2019 PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO
Fonte de Recurso: OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO DE PEDRAS REGULARES NAS RUAS: RUA CONRAD NEUWALD - 1.500M² - RUA CARLOS NAPP 1.400M² - E RUA SERGIO PERDONCINI 1.400M² , NO TRECHO ENTRE AS RUAS PRESTES GUIMARÃES E BONIFACIO BERTOLDI,COMFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2019 CONTRATO Nº 032/2019 PROGRAMA PIMES BADESUL Nº 044/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3396/2019. 0,00 297.174,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 PREVIO REF. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO DE PEDRAS REGULARES NAS RUAS: RUA CONRAD NEUWALD - 1.500M² - RUA CARLOS NAPP 1.400M² - E RUA SERGIO PERDONCINI 1.400M² , NO TRECHO ENTRE AS RUAS PRESTES GUIMARÃES E BONIFACIO BERTOLDI,COMFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2019 CONTRATO Nº 032/2019 PROGRAMA PIMES BADESUL Nº 044/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3396/2019. 297.174,21
13/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nfe Nº 25.475.092 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E DOCUMENTOS EM ANEXO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO DE PEDRAS REGULARES NA RUA CONRAD NEUWALD. PROCESSO LICITATORIO 012/2019 CONTRATO Nº 032/2019 PROGRAMA PIMES BADESUL Nº 044/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3396/2019. 75.904,58
13/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nfe Nº 25.475.034 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E DOCUMENTOS EM ANEXO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO DE PEDRAS REGULARES NA RUA CONRAD NEUWALD. PROCESSO LICITATORIO 012/2019 CONTRATO Nº 032/2019 PROGRAMA PIMES BADESUL Nº 044/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3396/2019. PARTE MÃO DE OBRA. VALOR BRUTO R$20.883,37 INSS (11%) R$2.354,99 ISS (5%) R$ 1.070,45. 20.883,37
13/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2019 - REF. SETEMBRO/2019 LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 3579 20.883,37
13/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2019 - REF. SETEMBRO/2019 LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 3579 75.904,58
20/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE BOLETI DE MEDIÇÃO Nº 02 E DANFE Nº 027065119 ( MÃO-DE-OBRA ) ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2019 CONTRATO Nº 032/2019 PROGRAMA PIMES BADESUL Nº 044/2018 BRUTO: 18.960, 00 ISS(5%): 948,00 INSS(11%): 2.085,60 LIQ.: 15.926,40 18.960,00
20/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E DANFE Nº 027064990 (MATERIAL) REF. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO DE PEDRAS REGULARES NAS RUAS: RUA CONRAD NEUWALD - 1.500M² - RUA CARLOS NAPP 1.400M² - E RUA SERGIO PERDONCINI 1.400M² , NO TRECHO ENTRE AS RUAS PRESTES GUIMARÃES E BONIFACIO BERTOLDI,COMFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2019 CONTRATO Nº 032/2019 PROGRAMA PIMES BADESUL Nº 044/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3396/2019. 71.327,81
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 032/2019. LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 3579 60.000,00
30/12/2019 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO/2019 -110.098,45
20/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 032/2019. Material LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 3579 11.327,81
20/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 032/2019. Mão de obra. LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 3579 18.960,00
TOTAL 187.075,76 187.075,76 187.075,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 13/09/2019 2.354,99 Lançada
INSS-LIVRE 20/12/2019 2.085,60 Cancelada
TOTAL   4.440,59