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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5542 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº 3460 REQUISIÇÃO Nº 63239 83,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº 3460 REQUISIÇÃO Nº 63239 83,68
10/07/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº 3460 REQUISIÇÃO Nº 63239 CFE DANFE Nº 129727 83,68
16/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5542/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 83,68
TOTAL 83,68 83,68 83,68
SALDO A PAGAR 0,00