| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 04/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LAR DO IDOSO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 3440 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 221,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LAR DO IDOSO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 3440 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 221,49 | ||
| 11/07/2019 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/4290; | 221,49 | ||
| 22/08/2019 | Pagamento de Empenho 5550/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,49 | ||
| TOTAL | 221,49 | 221,49 | 221,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||