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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5623 Data de lançamento: 09/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CHUVEIROS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM COMPRA Nº 3522 REQUISIÇÃO Nº 63292 105,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2019 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CHUVEIROS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM COMPRA Nº 3522 REQUISIÇÃO Nº 63292 105,80
12/07/2019 REFERENTE A COMPRA DE CHUVEIROS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM COMPRA Nº 3522 REQUISIÇÃO Nº 63292 DANFE Nº 129747 105,80
16/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 105,80
TOTAL 105,80 105,80 105,80
SALDO A PAGAR 0,00