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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5681 Data de lançamento: 11/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS PROJETO ACONCHEGO
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO PROJETO ACONCHEGO CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 05/2019 REQUISIÇÃO Nº 60497 ORDEM DE COMPRA Nº 3591/2019. 18,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2019 PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO PROJETO ACONCHEGO CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 05/2019 REQUISIÇÃO Nº 60497 ORDEM DE COMPRA Nº 3591/2019. 18,95
23/07/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO PROJETO ACONCHEGO CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 05/2019 REQUISIÇÃO Nº 60497 ORDEM DE COMPRA Nº 3591/2019 DANFE Nº 001/353 18,95
05/08/2019 Pagamento de Empenho 5681/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18,95
TOTAL 18,95 18,95 18,95
SALDO A PAGAR 0,00