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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5697 Data de lançamento: 11/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS -EMEI PINGO GENTE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 05/2019 REQUISIÇÃO Nº 60497 ORDEM DE COMPRA Nº 3569/2019. 218,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2019 PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 05/2019 REQUISIÇÃO Nº 60497 ORDEM DE COMPRA Nº 3569/2019. 218,40
22/07/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE MUNICIPAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 05/2019 REQUISIÇÃO Nº 60497 ORDEM DE COMPRA Nº 3569/2019 CFE DANFE Nº 001/354 218,40
16/08/2019 Pagamento de Empenho 5697/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 218,40
TOTAL 218,40 218,40 218,40
SALDO A PAGAR 0,00