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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5719 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 3601 REQUISIÇÃO Nº 63370 20,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 3601 REQUISIÇÃO Nº 63370 20,85
18/07/2019 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 3601 REQUISIÇÃO Nº 63370 DANFE Nº 129800 20,85
19/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 20,85
TOTAL 20,85 20,85 20,85
SALDO A PAGAR 0,00