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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6142 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MOTOSERRA DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº 3822 REQ.: 63564 158,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MOTOSERRA DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº 3822 REQ.: 63564 158,30
29/07/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MOTOSERRA DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº 3822 REQ.: 63564 DANFE Nº 129909; 158,30
30/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6142/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 158,30
TOTAL 158,30 158,30 158,30
SALDO A PAGAR 0,00