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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6143 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO EM TAPAR BURACO DO VAZAMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA SILVA TAVARES ORDEM COMPRA Nº 3823 REQUISIÇÃO Nº 63563 70,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO EM TAPAR BURACO DO VAZAMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA SILVA TAVARES ORDEM COMPRA Nº 3823 REQUISIÇÃO Nº 63563 70,12
29/07/2019 REF.AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO EM TAPAR BURACO DO VAZAMENTO DE ÁGUA NA AVENIDA SILVA TAVARES ORDEM COMPRA Nº 3823 REQUISIÇÃO Nº 63563 DANFE Nº 129906 70,12
30/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6143/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 70,12
TOTAL 70,12 70,12 70,12
SALDO A PAGAR 0,00