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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6320 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3922. 2.463,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3922. 2.463,84
05/08/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201968; 410,64
16/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
05/09/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201975 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3922. 410,64
10/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
02/10/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201989 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3922. 410,64
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
07/11/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019105 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3922. 410,64
12/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
09/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019120 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3922. 410,64
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE PERIODO DE SEIS MESES, CONTRATO 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
26/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019127 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3922. 410,64
27/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADM DURANTE O PERIODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
TOTAL 2.463,84 2.463,84 2.463,84
SALDO A PAGAR 0,00