| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN |
| Número do empenho: | 6460 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WEB, COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016, PROCESSO Nº 29/2016 CONTRATO Nº 07/2017 ORDEM COMPRA Nº 4034 REQUISIÇÃO Nº 63764 MÊS JULHO/2019 | 1.593,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WEB, COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016, PROCESSO Nº 29/2016 CONTRATO Nº 07/2017 ORDEM COMPRA Nº 4034 REQUISIÇÃO Nº 63764 MÊS JULHO/2019 | 1.593,55 | ||
| 05/08/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201900020; | 1.593,55 | ||
| 06/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6460/2019 MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138 | 1.593,55 | ||
| TOTAL | 1.593,55 | 1.593,55 | 1.593,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||