| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE |
| Número do empenho: | 6637 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4200. | 17,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4200. | 17,85 | ||
| 21/08/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/04374; | 17,85 | ||
| 05/09/2019 | Pagamento de Empenho 6637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,85 | ||
| TOTAL | 17,85 | 17,85 | 17,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||