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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6803 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO NO VAZAMENTO DE ÁGUA NA RUA GOMERCINDO SARAIVA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4360 REQUISIÇÃO 64006. 85,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO NO VAZAMENTO DE ÁGUA NA RUA GOMERCINDO SARAIVA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4360 REQUISIÇÃO 64006. 85,41
27/08/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130300; 85,40
27/08/2019 ESTORNO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR -0,01
16/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 85,40
TOTAL 85,40 85,40 85,40
SALDO A PAGAR 0,00