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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 769 Data de lançamento: 24/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 430 REQUISIÇÃO 60429 12,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2019 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 430 REQUISIÇÃO 60429 12,38
01/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 127948; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 430 REQUISIÇÃO 60429 12,38
06/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 769/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 12,38
TOTAL 12,38 12,38 12,38
SALDO A PAGAR 0,00