| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 770 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 431 REQUISIÇÃO 60428 | 231,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 431 REQUISIÇÃO 60428 | 231,85 | ||
| 01/02/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 127948; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 431 REQUISIÇÃO 60428 | 231,85 | ||
| 06/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 770/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 231,85 | ||
| TOTAL | 231,85 | 231,85 | 231,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||