Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
PRÉVIO
REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406 |
5.614,92 |
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| 25/01/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº E/10427; REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406 BRUTO R$ 467,91 ISS(5%) R$ 23,40 LIQUIDO R$ 444,51 |
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467,91 |
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| 08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 467,91 ISS(5%): 23,40 Liquido: 444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| 26/02/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO CFE Nota Fiscal Nº E/10601 REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS( 5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 08/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉC. DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - BRUTO:467,91 ISS(5%):23,40 LÍQ;444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| 27/03/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO/2019 CFE Nota Fiscal Nº E/10753 REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS(5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 16/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017, pregão presencial 24/2017. Bruto: 467,91 ISS(5%): 23,40 Líquido: 444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| 03/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL CFE Nota Fiscal Nº E/10915 REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS(5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - BRUTO:467,91 ISS(5%):23,40 LÍQ:444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| 30/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE Nota Fiscal Nº E/11064 REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS(5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 14/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 467,91 ISS(5%): 23,40 Liquido: 444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| 10/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JUNHO CFE NFSE 11217 REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS(5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - BRUTO:467,91 ISS(5%):23,40 LÍQ:444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748
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467,91 |
| 01/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JULHO CFE NFSE 11372 REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS(5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 28/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017. Bruto: 467,91 ISSQN(5%): 23,40 Liquido: 444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| 29/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS AGOTO CFE NFSE 11533 REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS(5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 25/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS SETEMBRO CFE NFSE 11683 REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS(5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 27/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF.Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017. Bruto: 467,91 ISS(5%): 23,40 Liquido: 444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| 23/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS OUTUBRO CFE NFSE 11835 REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS(5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 29/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 467,91 ISS(5%): 23,40 Liquido: 444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| 25/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 467,91 ISS: 23,40 LIquido: 444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| 26/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS NOVEMBRO CFE NFSE 11980 REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS(5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 112/20, BRUTO467,91 ISS 5%: 23,40 LIQUIDO 444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| 23/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS DEZEMBRO CFE NFSE 12148 REF. A LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 ORDEM DE COMPRA 392 REQUISIÇÃO 60406
BRUTO: 467,91 ISS(5%): 23,40 LIQUIDO: 444,51 |
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467,91 |
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| 26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 467,91 ISS: 23,40 Liquido: 444,51
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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467,91 |
| TOTAL |
5.614,92 |
5.614,92 |
5.614,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |