| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE |
| Número do empenho: | 8001 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRÉ. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4/2019. ORDEM DE COMPRA 5054 REQUISIÇÃO 60497. | 474,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRÉ. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4/2019. ORDEM DE COMPRA 5054 REQUISIÇÃO 60497. | 474,11 | ||
| 04/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/4551; | 474,11 | ||
| 25/11/2019 | Pagamento de Empenho 8001/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 474,11 | ||
| TOTAL | 474,11 | 474,11 | 474,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||