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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 811 Data de lançamento: 28/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUSIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO DOS MOTORISTAS CFE. ORDEM DE COMPRA 458 REQUISIÇÃO 60443 69,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2019 PRÉVIO REF.AQUSIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO DOS MOTORISTAS CFE. ORDEM DE COMPRA 458 REQUISIÇÃO 60443 69,80
01/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 127972; REF.AQUSIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO DOS MOTORISTAS CFE. ORDEM DE COMPRA 458 REQUISIÇÃO 60443 69,80
06/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 811/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 69,80
TOTAL 69,80 69,80 69,80
SALDO A PAGAR 0,00