| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8134 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 5127 REQUISIÇÃO 64678. | 18,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 5127 REQUISIÇÃO 64678. | 18,05 | ||
| 08/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130727; | 18,05 | ||
| 09/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8134/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 18,05 | ||
| TOTAL | 18,05 | 18,05 | 18,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||