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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 913 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR HIDRAULICO CFE. ORDEM DE COMPRA 522 REQUISIÇÃO 60498 18,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR HIDRAULICO CFE. ORDEM DE COMPRA 522 REQUISIÇÃO 60498 18,99
01/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 128025; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR HIDRAULICO CFE. ORDEM DE COMPRA 522 REQUISIÇÃO 60498 18,99
06/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 18,99
TOTAL 18,99 18,99 18,99
SALDO A PAGAR 0,00