| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9659 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR HIDRAÚLICO. ORDEM DE COMPRA 6127 REQUISIÇÃO 65559. | 6,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR HIDRAÚLICO. ORDEM DE COMPRA 6127 REQUISIÇÃO 65559. | 6,75 | ||
| 27/11/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/131341; | 6,75 | ||
| 27/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9659/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 6,75 | ||
| TOTAL | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||