| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9951 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DOS ARCOS DA PRAÇA CASTRO E SILVA PARA O NATAL PAZ ALEGRIA E AMOR ORDEM DE COMPRA Nº 6324 REQUISIÇÃO Nº 65758 | 78,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/12/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DOS ARCOS DA PRAÇA CASTRO E SILVA PARA O NATAL PAZ ALEGRIA E AMOR ORDEM DE COMPRA Nº 6324 REQUISIÇÃO Nº 65758 | 78,23 | ||
| 05/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/131491; | 78,23 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9951/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 78,23 | ||
| TOTAL | 78,23 | 78,23 | 78,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||