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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 06/02/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019. ORDEM DE COMPRA 680 REQUISIÇÃO 60497. 107,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2020 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019. ORDEM DE COMPRA 680 REQUISIÇÃO 60497. 107,68
13/02/2020 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/4901 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019. ORDEM DE COMPRA 680 REQUISIÇÃO 60497 107,68
13/03/2020 Pagamento de Empenho 1019/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 107,68
TOTAL 107,68 107,68 107,68
SALDO A PAGAR 0,00