| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1030 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR. ORDEM DE COMPRA 691 REQUISIÇÃO 66693. | 17,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR. ORDEM DE COMPRA 691 REQUISIÇÃO 66693. | 17,49 | ||
| 11/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/132261; | 17,49 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 17,49 | ||
| TOTAL | 17,49 | 17,49 | 17,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||