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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1034 Data de lançamento: 07/02/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TOLDO QUE SERÁ COLOCADO AO LADO DA EMEF BIRKHANN E TONON. ORDEM DE COMPRA 696 REQUISIÇÃO 66697. 876,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2020 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TOLDO QUE SERÁ COLOCADO AO LADO DA EMEF BIRKHANN E TONON. ORDEM DE COMPRA 696 REQUISIÇÃO 66697. 876,92
17/02/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/46215; 876,92
18/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2020 MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA - 33019 876,92
TOTAL 876,92 876,92 876,92
SALDO A PAGAR 0,00