| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 1036 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE TRANSPORTE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ - APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/18 PROCESSO 24/18 BRUTO..............R$ 8.895,00 INSS(11%)..........R$ 293,54 LIQUIDO............R$ 8.601,46 | 8.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | REFERENTE TRANSPORTE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ - APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/18 PROCESSO 24/18 BRUTO..............R$ 8.895,00 INSS(11%)..........R$ 293,54 LIQUIDO............R$ 8.601,46 | 8.895,00 | ||
| 07/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/236; | 8.895,00 | ||
| 10/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1036/2020 MAURICIO DE PAULA - 277 | 8.895,00 | ||
| TOTAL | 8.895,00 | 8.895,00 | 8.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 07/02/2020 | 293,54 | ||
| TOTAL | 293,54 |