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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MF-MACHADO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1138 Data de lançamento: 13/02/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 794 0,00 310,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2020 PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 794 310,14
09/06/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/18545; AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 PROCESSO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA ORDEM DE COMPRA Nº 794 310,14
06/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2020 MF-MACHADO SOARES - 33073 310,14
TOTAL 310,14 310,14 310,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.