| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR CLOMAR ANTÔNIO MAICA FEVEREIRO/2020 | 296,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR CLOMAR ANTÔNIO MAICA FEVEREIRO/2020 | 296,36 | ||
| 17/02/2020 | Liquidado nesta data rescisão de contrato de trabalho de Clomar Antonio Maica, para pagamento. | 296,36 | ||
| 17/02/2020 | Pagamento de Empenho 1199/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92763 | 296,36 | ||
| TOTAL | 296,36 | 296,36 | 296,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||