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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1296 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FERIAS FEVEREIRO/2020 1.573,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 REF.PGTO FERIAS FEVEREIRO/2020 1.573,13
18/02/2020 Liquidado nesta data folha férias mês de fevereiro/2020, para pagamento. 1.573,13
27/02/2020 Pagamento de Empenho 1296/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.573,13
TOTAL 1.573,13 1.573,13 1.573,13
SALDO A PAGAR 0,00