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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1332 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FÉRIAS MÊS FEVEREIRO/2020 1.393,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 REF.PGTO FÉRIAS MÊS FEVEREIRO/2020 1.393,33
18/02/2020 Liquidado nesta data folha férias mês de fevereiro/2020, para pagamento. 1.393,33
27/02/2020 Pagamento de Empenho 1332/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.393,33
TOTAL 1.393,33 1.393,33 1.393,33
SALDO A PAGAR 0,00