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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1335 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESF Federal
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS FEVEREIRO/2020 857,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS FEVEREIRO/2020 857,54
18/02/2020 Liquidado nesta data folha férias mês de fevereiro/2020, para pagamento. 857,54
28/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 857,54
TOTAL 857,54 857,54 857,54
SALDO A PAGAR 0,00