| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI |
| Número do empenho: | 1356 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IDA 3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 941 REQUISIÇÃO 66910. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | PRÉVIO REF. CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IDA 3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 941 REQUISIÇÃO 66910. | 110,00 | ||
| 26/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202091; | 110,00 | ||
| 05/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3365 PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2020 OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI - 2108, | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||