| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1626 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. RECAPAGEM DE PNEU 1400/24 REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140. ORDEM DE COMPRA 993 REQUISIÇÃO 66958. | 3.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | PRÉVIO REF. RECAPAGEM DE PNEU 1400/24 REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140. ORDEM DE COMPRA 993 REQUISIÇÃO 66958. | 3.328,00 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 4294; | 3.328,00 | ||
| 20/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1626/2020 ROMANO GUERRA & CIA LTDA - 9446 | 3.328,00 | ||
| TOTAL | 3.328,00 | 3.328,00 | 3.328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||