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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1639 Data de lançamento: 27/02/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 1054 REQUISIÇÃO 67002. 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2020 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 1054 REQUISIÇÃO 67002. 280,00
28/02/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/4752; 280,00
04/03/2020 Pagamento de Empenho 1639/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00