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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1652 Data de lançamento: 28/02/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA Do TELEFONE (055) 3373-1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1013 REQUISIÇÃO 66975. 6,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2020 REFERENTE FATURA Do TELEFONE (055) 3373-1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1013 REQUISIÇÃO 66975. 6,07
28/02/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO 6,07
05/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2020 CLARO S/A - 21 6,07
TOTAL 6,07 6,07 6,07
SALDO A PAGAR 0,00