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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1655 Data de lançamento: 28/02/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 1039 REQUISIÇÃO 66995. 433,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2020 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 1039 REQUISIÇÃO 66995. 433,50
28/02/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/4910; 2/5865; 1/32768; 1/32780; 001/4041; 001/4038; 1/4915; 001/25163; 2/5922; 001/4061; 001/4062; 1/32939; 1/33021; 1/33049; 001/99159; 1/5861; 1/5860; 001/25497; 1/5874; 1/23073; 433,50
28/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1655/2020 NILTON DO AMARAL - 5298 433,50
TOTAL 433,50 433,50 433,50
SALDO A PAGAR 0,00