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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1763 Data de lançamento: 04/03/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVR 6601. ORDEM DE COMPRA 1142 REQUISIÇÃO 67044. 1.820,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2020 PRÉVIO REF. SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVR 6601. ORDEM DE COMPRA 1142 REQUISIÇÃO 67044. 1.820,72
09/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 20201491; 1.820,72
30/03/2020 Pagamento de Empenho 1763/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.820,72
TOTAL 1.820,72 1.820,72 1.820,72
SALDO A PAGAR 0,00