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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIFER PASQUALLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1780 Data de lançamento: 04/03/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA 5 FUNCIONARIOS EM 4 DIAS DE SERVIÇO NO ENCASCALHAMENTO E EMPEDRAMENTO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA. ORDEM DE COMPRA 1167 REQUISIÇÃO 67114. 358,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2020 PRÉVIO REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA 5 FUNCIONARIOS EM 4 DIAS DE SERVIÇO NO ENCASCALHAMENTO E EMPEDRAMENTO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA. ORDEM DE COMPRA 1167 REQUISIÇÃO 67114. 358,50
06/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/28370111; 358,50
11/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3368 PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2020 JAIFER PASQUALLI - ME - 5001 358,50
TOTAL 358,50 358,50 358,50
SALDO A PAGAR 0,00