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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VAGNER DA ROSA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1808 Data de lançamento: 05/03/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 1178 REQUISIÇÃO 67128. 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2020 PRÉVIO REF. LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 1178 REQUISIÇÃO 67128. 115,00
17/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202057; 115,00
18/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2020 VAGNER DA ROSA MEI - 1183 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00