| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA AGRICULTURA. ORDEM DE COMPRA 1230 REQUISIÇÃO 67176. | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA AGRICULTURA. ORDEM DE COMPRA 1230 REQUISIÇÃO 67176. | 7,50 | ||
| 12/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO onforme Nota Fiscal Nº 1/267441; | 7,50 | ||
| 20/03/2020 | Pagamento de Empenho 1859/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,50 | ||
| TOTAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||