| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT |
| Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA AGRICULTURA. ORDEM DE COMPRA 1218 REQUISIÇÃO 67172. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/03/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA AGRICULTURA. ORDEM DE COMPRA 1218 REQUISIÇÃO 67172. | 2.200,00 | ||
| 12/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202086; | 2.200,00 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 1881/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||