| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. ORDEM DE COMPRA 1284 REQUISIÇÃO 67235. | 662,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | REF. FATURS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA. ORDEM DE COMPRA 1284 REQUISIÇÃO 67235. | 662,17 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/202028899; | 662,17 | ||
| 18/03/2020 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FATURA E VALOR INDEVIDOS, ORA REGULARIZADOS | -662,17 | ||
| 18/03/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO DE FATURA E VALOR INDEVIDOS, ORA REGULARIZADOS | -662,17 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||